Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 |
21.546,46 |
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22/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019 |
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21.546,46 |
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22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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13,76 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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49,53 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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72,24 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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89,44 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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92,92 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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368,00 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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481,22 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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533,20 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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719,41 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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904,59 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
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1.596,16 |
26/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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16.625,99 |
TOTAL |
21.546,46 |
21.546,46 |
21.546,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.