| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 | 0,00 | 1.846,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 | 1.846,20 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019 | 1.846,20 | ||
| 26/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.846,20 | ||
| TOTAL | 1.846,20 | 1.846,20 | 1.846,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||