Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3457 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 1499/2019 EM ANEXO |
0,00 |
736,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 1499/2019 EM ANEXO |
736,74 |
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22/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 85 |
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736,74 |
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13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2019
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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736,74 |
TOTAL |
736,74 |
736,74 |
736,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.