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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3486 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS 0,00 1.075,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS 1.075,00
22/02/2019 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS 1.075,00
26/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2019 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 1.075,00
TOTAL 1.075,00 1.075,00 1.075,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.