Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3486 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS |
0,00 |
1.075,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS |
1.075,00 |
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22/02/2019 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS |
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1.075,00 |
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26/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2019
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 |
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1.075,00 |
TOTAL |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.