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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3537 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.02.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTICIPAR DE CURSOS NA FAMURS. 0,00 359,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.02.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTICIPAR DE CURSOS NA FAMURS. 359,00
25/02/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.02.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARTICIPAR DE CURSOS NA FAMURS. 359,00
26/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2019 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.