| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 359,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 359,00 | ||
| 03/01/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 359,00 | ||
| 11/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 359,00 | ||
| TOTAL | 359,00 | 359,00 | 359,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||