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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3904 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 27.02.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 40,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 27.02.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,73
27/02/2019 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 27.02.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,73
11/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2019 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 40,73
TOTAL 40,73 40,73 40,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.