| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02.03.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02.03.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 287,00 | ||
| 27/02/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02.03.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 287,00 | ||
| 07/03/2019 | ESTORNO LIQUID EMPENHO 3913/2019 | -287,00 | ||
| 07/03/2019 | A ,MAIOR | -287,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||