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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOMPO SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL CFE APÓLICE EM ANEXO 0,00 1.309,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 DESPESA REFERENTE SEGURO DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL CFE APÓLICE EM ANEXO 1.309,17
27/02/2019 DESPESA REFERENTE SEGURO DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL CFE APÓLICE EM ANEXO 1.309,17
07/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2019 SOMPO SEGUROS S A - 97799 1.309,17
TOTAL 1.309,17 1.309,17 1.309,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.