| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ORAIDE BASSO 00895280000 | 
| Número do empenho: | 3956 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CADEIRAS ESTOFADAS E,PERSIANAS DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1739/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.735,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CADEIRAS ESTOFADAS E,PERSIANAS DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1739/2019 EM ANEXO | 1.735,00 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 013 | 1.735,00 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2019 ORAIDE BASSO 00895280000 - 99692 | 1.735,00 | ||
| TOTAL | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||