| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFRENTE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1738/2019 EM ANEXO | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | DESPESA REFRENTE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1738/2019 EM ANEXO | 880,00 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1211 | 880,00 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2019 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 862,40 | ||
| 19/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3958/2019 | 17,60 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 19/03/2019 | 17,60 | Lançada | |
| TOTAL | 17,60 |