Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4065 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 1781/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.387,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 1781/2019 EM ANEXO |
1.387,70 |
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06/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 583 |
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1.387,70 |
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12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2019
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 - 90092 |
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1.387,70 |
TOTAL |
1.387,70 |
1.387,70 |
1.387,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.