Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4188 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE ORDEM DE COMPRA No 1849/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.243,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE ORDEM DE COMPRA No 1849/2019 EM ANEXO |
1.243,00 |
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09/04/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;cfe danfe:000058331 |
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1.243,00 |
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10/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4188/2019
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA - 97439 |
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1.243,00 |
TOTAL |
1.243,00 |
1.243,00 |
1.243,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.