Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS-SAMU RS. |
0,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS-SAMU RS. |
395,00 |
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11/03/2019 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS-SAMU RS. |
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395,00 |
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14/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2019
EDERSON TSCHIDEL - 90463 |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.