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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 12:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4299 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS-SAMU RS. 0,00 395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS-SAMU RS. 395,00
11/03/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS-SAMU RS. 395,00
14/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2019 EDERSON TSCHIDEL - 90463 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.