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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em escolas municipais 0,00 5.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em escolas municipais 5.040,00
08/03/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:270 1.680,00
14/03/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;SU Nº 279 1.680,00
14/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:270 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 43/2019 - REF. MARÇO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.598,83
14/03/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 43/2019 81,17
18/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:279 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 43/2019 - REF. MARÇO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.628,93
18/03/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 43/2019 51,07
24/04/2019 MARIZETE LOURDES FROZZI- DIRETORA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CFE NFSE:292 1.680,00
29/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:292 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 43/2019 - REF. ABRIL/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.598,83
29/04/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 43/2019 81,17
TOTAL 5.040,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 14/03/2019 81,17 600/2019 Lançada
ISS - MDE 18/03/2019 51,07 734/2019 Lançada
ISS - MDE 29/04/2019 81,17 1287/2019 Lançada
TOTAL   213,41