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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4335 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPEAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1914/2019 EM ANEXO 0,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPEAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1914/2019 EM ANEXO 620,00
11/03/2019 LIQUIDAÇAÕ NT 2631 620,00
29/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2019 VOLNI FELIN ME - 3168 598,30
29/03/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4335/2019 21,70
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 29/03/2019 21,70 Lançada
TOTAL   21,70