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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 438 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 250 CARDENETAS PARA VEÍCULOS CFE ORDEM DE COMPRA No 131/2019 EM ANEXO 0,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 250 CARDENETAS PARA VEÍCULOS CFE ORDEM DE COMPRA No 131/2019 EM ANEXO 790,00
18/01/2019 LIQUIDAÇÃO NT 2687 790,00
25/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 438/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 757,76
25/01/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 438/2019 32,24
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 25/01/2019 32,24 Lançada
TOTAL   32,24