| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4382 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ILUMINACAO PUBLICA-CIDADE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES 02/2019 | 0,00 | 80.074,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | CONRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES 02/2019 | 80.074,48 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 026609967 | 80.074,48 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4382/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 80.074,48 | ||
| TOTAL | 80.074,48 | 80.074,48 | 80.074,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||