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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4511 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.90 ROST OFF 300 ML 10,99 130,80
12.00 FLUIDO DE FREIO 500 ML 15,55 186,64
26.25 ABRAÇADEIRA SEM FIM 8x12x9 1,64 43,07
26.25 ABRAÇADEIRA SEM FIM 10x16x9 1,82 47,68
10.00 TERMINAL BAT. LATÃO 3/8 10,99 109,90
50.00 ENGRAXADEIRA 1,94 97,22
10.00 QUAD. COM PO 1,80 17,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 ROST OFF 300 ML FLUIDO DE FREIO 500 ML ABRAÇADEIRA SEM FIM 8x12x9 ABRAÇADEIRA SEM FIM 10x16x9 TERMINAL BAT. LATÃO 3/8 ENGRAXADEIRA QUAD. COM PO 633,29
14/03/2019 LIQUIDAÇÃO NT 421.890 633,29
21/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2019 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 633,29
TOTAL 633,29 633,29 633,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.