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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 12:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4607 Data de lançamento: 18/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TELHADO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2161/2019 EM ANEXO 0,00 2.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TELHADO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2161/2019 EM ANEXO 2.180,00
18/03/2019 LIQUIDAÇÃO NT 120 2.180,00
27/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2019 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 1.896,60
27/03/2019 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4607/2019 239,80
27/03/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4607/2019 43,60
TOTAL 2.180,00 2.180,00 2.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES 27/03/2019 239,80 Lançada
ISS - FORNECEDORES 27/03/2019 43,60 Lançada
TOTAL   283,40