Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
475 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO. |
0,00 |
7.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO. |
7.380,00 |
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13/02/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:0000004058 |
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7.380,00 |
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14/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 475/2019
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 |
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7.380,00 |
TOTAL |
7.380,00 |
7.380,00 |
7.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.