| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA | 
| Número do empenho: | 4798 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS IYJ-5812 CFE ORDEM DE COMPRA No 1944/2019 EM ANEXO | 0,00 | 675,04 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS IYJ-5812 CFE ORDEM DE COMPRA No 1944/2019 EM ANEXO | 675,04 | ||
| 20/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 63155 | 675,04 | ||
| 26/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 675,04 | ||
| TOTAL | 675,04 | 675,04 | 675,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||