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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4830 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 18.03.2019 REALIZAR PROVAS DE TRANSPORTE COLETIVO E,ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 63,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 18.03.2019 REALIZAR PROVAS DE TRANSPORTE COLETIVO E,ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 63,90
20/03/2019 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 18.03.2019 REALIZAR PROVAS DE TRANSPORTE COLETIVO E,ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 63,90
26/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4830/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 63,90
TOTAL 63,90 63,90 63,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.