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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FOLHAS OFÍCIO TIMBRADAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2297/2019 EM ANEXO 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FOLHAS OFÍCIO TIMBRADAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2297/2019 EM ANEXO 230,00
20/03/2019 LIQUIDAÇÃO NT 2811 230,00
28/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 221,95
28/03/2019 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4857/2019 8,05
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 28/03/2019 8,05 Lançada
TOTAL   8,05