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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4918 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM´Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MARÇO/2019 PARA COSULTORIA TRIBUTARIA NA FAMURS COM MAHANA E FÓRUM CONSELHO DOS SECRETARIOS. 0,00 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM´Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MARÇO/2019 PARA COSULTORIA TRIBUTARIA NA FAMURS COM MAHANA E FÓRUM CONSELHO DOS SECRETARIOS. 672,00
21/03/2019 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM´Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MARÇO/2019 PARA COSULTORIA TRIBUTARIA NA FAMURS COM MAHANA E FÓRUM CONSELHO DOS SECRETARIOS. 672,00
22/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2019 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.