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Última atualização realizada em 18/04/2024 às 13:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 500 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.01.2019 LEVAR ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 359,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.01.2019 LEVAR ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 359,00
18/01/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.01.2019 LEVAR ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 359,00
23/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.