Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5017 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 23 SACOS DE FETILIZANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2399/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE 23 SACOS DE FETILIZANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2399/2019 EM ANEXO |
1.978,00 |
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25/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT7168 |
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1.978,00 |
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09/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5017/2019
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 96394 |
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1.978,00 |
TOTAL |
1.978,00 |
1.978,00 |
1.978,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.