| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 | 0,00 | 535,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 | 535,14 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2019 | 535,14 | ||
| 28/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 535,14 | ||
| TOTAL | 535,14 | 535,14 | 535,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||