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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO A GREGORY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 52 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, BIODANÇA E DANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 6.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, BIODANÇA E DANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 6.750,00
12/02/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:20190287 2.250,00
22/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019287 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 52/2019 - REF. JANEIRO/2019 DANILO A GREGORY ME - 3866 2.204,77
22/02/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 52/2019 45,23
07/03/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CONF. NF 2019292. 2.250,00
14/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe nfse:2019292 PAGTO. REF. EMPENHO parcial 52/2019 - REF. fevereiro/2019 DANILO A GREGORY ME - 3866 2.250,00
02/04/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:20190301 2.250,00
10/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019301 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 52/2019 - REF.MARCO/2019 DANILO A GREGORY ME - 3866 2.137,27
10/04/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 52/2019 112,73
TOTAL 6.750,00 6.750,00 6.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 22/02/2019 45,23 334/2019 Lançada
ISS - MDE 10/04/2019 112,73 981/2019 Lançada
TOTAL   157,96