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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5205 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 0,00 2.031,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 2.031,28
26/03/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2019 2.031,28
28/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.031,28
TOTAL 2.031,28 2.031,28 2.031,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.