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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5478 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 11,12 MARÇO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 183,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 11,12 MARÇO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 183,59
26/03/2019 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 11,12 MARÇO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 183,59
29/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2019 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614 183,59
TOTAL 183,59 183,59 183,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.