| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 
| Número do empenho: | 5548 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE MONITORAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 03/2019 | 0,00 | 30,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE MONITORAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 03/2019 | 30,00 | ||
| 26/03/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE MONITORAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 03/2019 | 30,00 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||