| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 03/2019 | 0,00 | 921,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 03/2019 | 921,21 | ||
| 27/03/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 03/2019 | 921,21 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 921,21 | ||
| TOTAL | 921,21 | 921,21 | 921,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||