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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 565 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 204/2019 EM ANEXO 0,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 204/2019 EM ANEXO 105,00
21/01/2019 LIQUIDAÇÃO NT 1184 105,00
12/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2019 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.