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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5693 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DES=TINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 2579/2019 EM ANEXO 0,00 100,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DES=TINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 2579/2019 EM ANEXO 100,50
27/03/2019 LIQUIDAÇÃO NT 5498 100,50
10/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 100,50
TOTAL 100,50 100,50 100,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.