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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO DANIEL IZOLAN EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato administrativo nº 128/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a escolas da rede municipal de ensino 2.173,59 2.173,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 Contrato administrativo nº 128/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a escolas da rede municipal de ensino 2.173,59
13/05/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000019 278,18
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000000019 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5717/2019 - REF. MAIO/2019 TIAGO DANIEL IZOLAN EPP - 101311 278,18
28/08/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000111 1.425,46
03/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000000111 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5717/2019 - REF. AGOSTO/2019 TIAGO DANIEL IZOLAN EPP - 101311 1.425,46
02/12/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000305 11,88
13/12/2019 TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2019. -458,07
06/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000000305 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5717/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 TIAGO DANIEL IZOLAN EPP - 101311 11,88
TOTAL 1.715,52 1.715,52 1.715,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.