Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5792 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CORRIMÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2640/2019 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CORRIMÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2640/2019 EM ANEXO |
250,00 |
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28/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022 |
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250,00 |
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10/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2019
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 - 99541 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.