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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5826 Data de lançamento: 28/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE A PASSO FUNDO 2.240,00 2.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2019 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE A PASSO FUNDO 2.240,00
28/03/2019 LIQUIDAÇÃO NT 123 2.240,00
17/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2019 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 2.240,00
TOTAL 2.240,00 2.240,00 2.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.