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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6057 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM AÉRE CHAPECÓ - BRASILIA - PORTO ALEGRE, EM NOME DE PAULO RICARDO DONIN DE LIMA 2.048,70 2.048,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 PASSAGEM AÉRE CHAPECÓ - BRASILIA - PORTO ALEGRE, EM NOME DE PAULO RICARDO DONIN DE LIMA 2.048,70
01/04/2019 LIQUIDA~ÇÃO NT 652 2.048,70
16/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2019 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 1.957,90
16/04/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6057/2019 90,80
TOTAL 2.048,70 2.048,70 2.048,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 16/04/2019 90,80 Lançada
TOTAL   90,80