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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 613 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA IMPRESSÕES DE FOLDERS CFE ORDEM DE COMPRA No 297/2019 EM ANEXO 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 DESPESA IMPRESSÕES DE FOLDERS CFE ORDEM DE COMPRA No 297/2019 EM ANEXO 400,00
21/01/2019 LIQUIDAÇÃO NT 392 400,00
06/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 392,00
06/02/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 613/2019 8,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 06/02/2019 8,00 Lançada
TOTAL   8,00