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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081

Dados do Empenho
Número do empenho: 6144 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS PLACAS HQG-5806 DA UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2829/2019 EM ANEXO 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS PLACAS HQG-5806 DA UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2829/2019 EM ANEXO 200,00
03/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 092 200,00
15/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6144/2019 JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.