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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CR CERUTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6198 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2881/2019 EM ANEXO 0,00 106,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2881/2019 EM ANEXO 106,10
03/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 023.608.757 106,10
11/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6198/2019 CR CERUTTI & CIA LTDA ME - 43428 106,10
TOTAL 106,10 106,10 106,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.