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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6232 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 ABRIL/2019 PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTE A RESOLUÇÃO No 430/2018/CIB/RS 0,00 822,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 ABRIL/2019 PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTE A RESOLUÇÃO No 430/2018/CIB/RS 822,00
04/04/2019 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 ABRIL/2019 PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTE A RESOLUÇÃO No 430/2018/CIB/RS 822,00
08/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6232/2019 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 822,00
TOTAL 822,00 822,00 822,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.