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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6234 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04.04.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA CORSAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 DESPESA COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04.04.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA CORSAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO 16,00
04/04/2019 DESPESA COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04.04.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA CORSAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO 16,00
08/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 16,00
TOTAL 16,00 16,00 16,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.