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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 17:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho
Número do empenho: 6294 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VAZAMENTO EM BANHEIROS DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 2951/2019M EM ANEXO 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VAZAMENTO EM BANHEIROS DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 2951/2019M EM ANEXO 200,00
04/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 079 200,00
18/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2019 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.