Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SANDRO MURARO 1984168061 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6320 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS,REPAROS E,FUNILARIA PARA BRITADOR MÓVEL CFE ORDEM DE COMPRA No 2979/2019 EM ANEXO |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS,REPAROS E,FUNILARIA PARA BRITADOR MÓVEL CFE ORDEM DE COMPRA No 2979/2019 EM ANEXO |
700,00 |
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08/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023,723.031 |
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700,00 |
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16/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2019
SANDRO MURARO 1984168061 - 91344 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.