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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6327 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 04.04.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 249,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 04.04.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 249,25
08/04/2019 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 04.04.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 249,25
09/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2019 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 249,25
TOTAL 249,25 249,25 249,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.