| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2985/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2985/2019 EM ANEXO | 1.730,00 | ||
| 08/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 011 | 1.730,00 | ||
| 18/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2019 MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 - 100786 | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||