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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6419 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM E COMPRA No 3000/2019 EM ANEXO 0,00 1.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM E COMPRA No 3000/2019 EM ANEXO 1.790,00
08/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 270 1.790,00
23/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2019 TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 1.790,00
TOTAL 1.790,00 1.790,00 1.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.