Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6462 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 3046/2019 EM ANEXO |
0,00 |
269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 3046/2019 EM ANEXO |
269,00 |
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09/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6821 |
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269,00 |
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16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6462/2019
TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 |
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269,00 |
TOTAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.